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内部控制审计报告
来源: | 作者:深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司 | 发布时间: 583天前 | 921 次浏览 | 分享到:


 

 

 

 

 

 

 

深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司

内部控制审计报告

大信审字[2023]第11-00030号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

 


内部控制审计报告

 

大信审字[2023]第11-00030号

 

深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司全体股东

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市suncitygroup太阳集团信息科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

 

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

 

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

 

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

 

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

 

 

 

 

 

大信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:蔡瑜

            

 

             中国    北京                               中国注册会计师:李敏

 

 

                      ○二三年四月十八日